Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ ( Thu Nhập 15 - 25 Triệu )

Mô tả công việc
1. Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ

- Xây dựng hệ thống quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô và đặc thù công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ các quy trình vận hành, tài chính, nhân sự, pháp lý...

- Thiết lập bộ chỉ số cảnh báo rủi ro, công cụ đo lường và hệ thống báo cáo nội bộ.

2. Kiểm tra – đánh giá – cảnh báo

- Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng quý, năm và kiểm tra đột xuất.

- Đánh giá mức độ tuân thủ của các bộ phận theo quy trình nội bộ và pháp luật.

- Phát hiện sai sót, gian lận, vi phạm tiềm ẩn và đưa ra khuyến nghị xử lý.

3. Pháp lý doanh nghiệp và tuân thủ

- Kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng, văn bản nội bộ, quyết định của lãnh đạo.

- Tư vấn cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.

- Cập nhật và phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.

4. Hỗ trợ kiểm toán và quản trị rủi ro

- Làm đầu mối làm việc với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ cấp tập đoàn (nếu có).

- Tham gia xây dựng hệ thống quản trị rủi ro toàn diện.

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị sau kiểm toán và rà soát định kỳ.

5. Báo cáo và tư vấn lãnh đạo

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kiểm soát nội bộ và các vấn đề phát sinh.

- Đề xuất cải tiến quy trình, chính sách để ngăn ngừa rủi ro hoặc tối ưu vận hành.

- Tham mưu chiến lược kiểm soát cho Ban điều hành trên cơ sở dữ liệu khách quan.
Quyền lợi được hưởng
- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài.

- Thưởng các ngày Lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ... theo quy định chính sách của công ty

- Phép năm, BHXH, các chế độ, phúc lợi theo quy định

- Được cấp trang thiết bị phù hợp cho công việc

- Được quyền đề xuất cải tiến chế độ, chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi,... phù hợp với thực tế và pháp luật.
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Quản trị doanh nghiệp.

- Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế: CIA (Certified Internal Auditor) – Kiểm toán nội bộ quốc tế. CPA (Certified Public Accountant) – Kế toán viên công chứng.

- Từ 3–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc kiểm soát tuân thủ tại các công ty, tập đoàn khác nhau.

- Từng tham gia kiểm tra – giám sát vận hành hoặc hỗ trợ kiểm toán tại các tổ chức có quy mô trung bình trở lên.

- Am hiểu: Luật doanh nghiệp, Luật kế toán – kiểm toán, Luật thuế, Luật lao động...

- Kỹ năng: Phân tích rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán nội bộ, viết báo cáo kiểm toán.

- Trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm cao.
Yêu Cầu Hồ Sơ
- CV xin việc (yêu cầu có ảnh trang trọng)
- CCCD (bản sao công chứng)
- Sơ yếu lý lịch bản thân
- Giấy khám sức khoẻ (Không quá 6 tháng)
- Bằng cấp liên quan (bản sao công chứng)
Thông Tin Liên Hệ
Gia Lai
Ngày tạo hồ sơ
04/10/2025
Quy mô công ty
Từ 200 - 500 nhân sự
Giới tính
Không yêu cầu
Hạn nộp hồ sơ
19/10/2025
Mức lương
20 - 25 triệu
Số lượng tuyển
1
Giờ làm việc
Giờ hành chính
Địa điểm
Gia Lai
Lĩnh vực
Hành chính/Thư ký/Trợ lý
Công việc
Phó phòng/Trưởng phòng
Ngoại ngữ
Không
Trình độ
Đại học
Kinh nghiệm
3 - 5 năm